農發(fā)集團召開(kāi)首次內審工作領(lǐng)導小組會(huì )議
發(fā)布時(shí)間:2016-12-13瀏覽人數:
12月9日,農發(fā)集團召開(kāi)首次內審工作領(lǐng)導小組會(huì )議,集團黨總支、總經(jīng)理室成員及監事會(huì )主席參加會(huì )議,領(lǐng)導們詳細聽(tīng)取了關(guān)于經(jīng)濟責任審計情況和相關(guān)整改情況的匯報,并針對集團內審工作提出了具體的措施意見(jiàn)。
近年來(lái),中央到地方陸續出臺了一系列加強國資國企內部審計監督工作的規定,特別是國企領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任的審計方面,國企審計監督工作的重要性愈發(fā)凸顯,根據這些規定和要求,近日,農發(fā)集團修訂完善了《內部審計工作辦法》和《內部管理領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任審計實(shí)施辦法》。
下一步,農發(fā)集團將根據領(lǐng)導要求,在具體內審工作開(kāi)展中結合集團內控工作,對發(fā)現的問(wèn)題事項進(jìn)行梳理,做好跟蹤落實(shí);進(jìn)一步增強相關(guān)公司的財務(wù)力量;明確各公司要工作職責,嚴格各項制度的執行。
同時(shí),做到在公司內部實(shí)施審計時(shí),比外審眼睛更亮、要求更高;審計過(guò)程中,內審的處理意見(jiàn)和建議比外審更多、更細;在形成書(shū)面報告時(shí),既切中要害又措辭嚴謹有度;對審計發(fā)現問(wèn)題的整改建議,根據被審單位的管理水平和能力,提出可操作的一次或分步的整改措施建議,使內審工作真正為企業(yè)發(fā)展起到保駕護航作用。